Acessar a tela Cadastros > Operações fiscais.


Informar um Código e a descrição da operação fiscal.


Informar a base de calculo e alíquota.


É possível deixar associado o CST.


Marcar as opções conforme a necessidade e gravar.


Observações:


Na aba diversos tem as opções mais usadas para integração e calculo do ICMS como:

- Se usaremos os dados de base e alíquota apenas para calcular o diferencial de alíquota por entrada;

- Se usaremos os dados de base e alíquota  para guardar a informação para uma devolução futura, sem destacar o imposto no livro de entrada; 

- Se outros tributos e despesas da nota compõe a base para calculo do ICMS; etc.



Na aba Contabilização pode deixar os dados para integrar o ICMS da nota fiscal na inclusão/emissão do documento.