Informações gerais

 

Objetivo: 

 

Adequar a integração de faturas com descontos, respeitando o campo que será designado por meio do parâmetro geral.


Detalhes:

 

  • Módulo: CGS.


Informações adicionais:


  • Parâmetro ajustado, quando marcado o valor de desconto será direcionado ao campo Desconto financeiro.
  • Com o parâmetro desmarcado, o valor permanece no campo Abatimento.


Parâmetro abaixo ajustado para respeitar a regra.


Primeiro exemplo será com o parâmetro marcado.


Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba Integração


Verificar os parâmetros abaixo na tela de cadastro de cliente e operação fiscal entre estados.
Os dois precisam estar ativos, no devido cliente que será utilizado e na devida operação fiscal.

  • Cadastro de cliente


  • Operação fiscal entre estados


Feito os ajustes, emitir CTes utilizando os dados cadastrados anteriormente.


  • Dois CTes com o Desconto de R$10,00 cada


Após emitir os documentos, seguir com a emissão de fatura.


Verificado na tela de Manutenção de títulos, a fatura gerada.


Realizar a integração da fatura.


Consultar no módulo Contas a Receber, na tela de alteração de documentos, a fatura integrada.

Podemos notar que o valor de desconto está no campo informado anteriormente, e destacado no parâmetro geral.


Será realizada a mesma rotina, porém com o parâmetro geral desmarcado.

O valor de desconto deverá ser integrado para o campo "Abatimento" no CRC.


Parâmetro desmarcado.


Fatura emitida e consultado o valor de desconto.


Feita a integração e consultado o documento no Contas a Receber.


Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 


Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/


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