Implementação do Arquivo de holerite do Banco Sicoob

Modificado em Qui, 29 Mai na (o) 10:57 AM


Informações gerais

 

Objetivo: 

 

Implementado uma aba arquivo de holerite do Banco Sicoob (756) conforme o layout “Sicoobnet Empresarial Manual de Importação de Contracheques”. 


Detalhes:

 

Módulo: Folha de Pagamento (FLP)


Caminhos de acesso: Menu: FLP - Relatórios – Relatórios Mensais – Relação de Líquido

Informações adicionais:


Funcionalidades a serem testadas:

 

  • Geração do arquivo de holerite no formato txt, conforme layout do Banco Sicoob.
  • Disponibilidade da aba para o arquivo de holerite após a confirmação se “Deseja gerar o Arquivo de holerite junto com a relação de líquido”.
  • Na emissão, um único arquivo pode conter vários contracheques distintos. 


Figura 1: Caminho da implementação Aba: “Arquivo Holerite”



Cenário 1: Processo Enviar todos os Eventos no Arquivo do Holerite.

Resultado esperado: O arquivo holerite deverá ser emitido com todas informações dos Eventos.



Aba Arquivo Holerite, constando todos os Eventos associados.


Figura 2: Processo de Emissão.



Emissão da Relação de Líquido.



Emissão Arquivo Holerite de acordo com Layout, constando todos os Eventos.


Figura 3: Arquivo Holerite trabalhador.



Cenário 2: Processo Enviar um único Evento no Arquivo do Holerite.

Resultado esperado: O arquivo holerite deverá ser emitido com informação de um único Evento.



Figura 4: Processo de Emissão


Emissão da Relação de Líquido.



Emissão do Arquivo constando Arquivo Holerite com um único Evento.


Figura 5: Arquivo Holerite trabalhador constando um único Arquivo



                                                             ***IMPORTANTE***


Implementação: Caixa de Seleção "Utilizar dígito verificador da conta do funcionário" 


1. Objetivo


Garantir que o campo Número da Conta Corrente (posições 28 a 38) no Registro 4 - Header do Colaborador seja preenchido corretamente no arquivo de holerite do Banco Sicoob (código 756), seguindo o padrão:


* 11 dígitos, alinhados à direita com zeros à esquerda.

*  Sem dígito verificador (DV) por padrão, com opção de incluí-lo quando necessário.



2. Regras de Implementação


2.1. Comportamento Padrão (Sem DV)

Quando a opção "Utilizar Dígito Verificador" está DESMARCADA:

O sistema deve remover o DV (se existir) e preencher com zeros à esquerda para completar 11 dígitos.


Exemplo:

Conta cadastrada: 72932-9 → No arquivo: 00000072932 (sem o 9).



Conta cadastrada: 72932-9 → No arquivo: 00000072932 (sem o 9).



2.2. Comportamento com DV (Opção Ativada)

Quando a opção "Utilizar Dígito Verificador" está MARCADA:

O sistema deve incluir o último dígito como DV e completar com zeros à esquerda.


Exemplo:

Conta cadastrada: 72932-9 → No arquivo: 00000729329 (com o 9 incluso).



Conta cadastrada: 72932-9 → No arquivo: 00000729329 (com o 9 incluso).


#IA


Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 


Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/


#PodeContar

IA


Este artigo foi útil?

Que bom!

Obrigado pelo seu feedback

Desculpe! Não conseguimos ajudar você

Obrigado pelo seu feedback

Deixe-nos saber como podemos melhorar este artigo!

Selecione pelo menos um dos motivos

Feedback enviado

Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo