Acessar a tela Cadastros > Operações fiscais.
Informar um Código e a descrição da operação fiscal.
Informar a base de calculo e alíquota.
É possível deixar associado o CST.
Marcar as opções conforme a necessidade e gravar.
Observações:
Na aba diversos tem as opções mais usadas para integração e calculo do ICMS como:
- Se usaremos os dados de base e alíquota apenas para calcular o diferencial de alíquota por entrada;
- Se usaremos os dados de base e alíquota para guardar a informação para uma devolução futura, sem destacar o imposto no livro de entrada;
- Se outros tributos e despesas da nota compõe a base para calculo do ICMS; etc.
Na aba Contabilização pode deixar os dados para integrar o ICMS da nota fiscal na inclusão/emissão do documento.
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