Informações gerais
Objetivo: |
Aprovar pedido de compras em três níveis por critérios de valor estabelecidos em parâmetro. |
Detalhes: |
Módulo: Compras (CPR) Caminho de acesso: > Parâmetros> Compras> Pedido > Parâmetros> Compras> Pedido 2 > Pedido> Aprovação detalhada de pedido > Cadastros> Agrupamentos> Aprovador por setor > Pedido> Manual/manutenção |
Informações adicionais: |
Processo de aprovação de pedido de compras com até três níveis de aprovação definidos em parâmetro. Processo de aprovação conjunta e aprovação conjunta por setor. Parâmetros> Compras> Pedido 2 Marque a opção "Utilizar aprovação por critério de valor", preencha os campos: "Valor base" "Usuários autorizados a aprovar no nível 2 (pedidos abaixo do valor base e com alteração de preço ou acima do valor base e sem alteração de preço)" "Usuários autorizados a aprovar no nível 3 (pedidos acima do valor base e com alteração de preço") "Critério de aprovação default para materiais avulsos" Opção "Obrigar aprovar no nível 3 para pedidos acima do valor base" - Quando esta opção estiver marcada a aprovação será no nível 3 sempre que o valor do pedido estiver acima do valor base, independente de alteração de preço. Nesta rotina não são validados valores para aprovação e o usuário validado é o logado no sistema.
Pedido>Aprovação detalhada do pedido 1 - Empresas | Inicial / Final - Campos para filtrar as empresas que serão consultadas 2 - Filiais | Inicial / Final - Campos para filtrar as filiais que serão consultadas 3 - Cotações | Inicial / Final - Campos para filtrar as cotações que geraram os pedidos 4 - Período do pedido | De / Até - Campos para filtrar o intervalo de data a ser consultado 5 - Pedidos | Inicial / Final - Campos para filtrar o pedidos a serem consultados 6 - Pedido - Aba para consulta dos pedidos que serão apresentados em grid, de acordo com os filtros utilizados: "Sem autorização" - Pedidos que não foram autorizados "Autorizado", - Pedidos autorizados por dois ou três aprovadores, de acordo com a parametrização "Não autorizado", - Pedidos que foram reprovados "Critério 1" - Pedidos com valor abaixo do valor base e sem alteração de preço "Critério 2" - Pedidos com valor abaixo do valor base e com alteração de preço ou acima do valor base e sem alteração de preço "Critério 3" - Pedidos com valor acima do valor base e com alteração de preço ou quando a opção "Obrigar aprovar no nível 3 para pedidos acima do valor base" estiver marcada, para pedidos com valor acima do valor base. 7 - Grid com os pedidos conforme filtros informados, com as informações de pedido, empresa, filial, fornecedor (código e descrição), data do pedido, critério, valor , quantidade de itens, condição de pagamento, setor, 1ª Autorização nível 2 (descrição do usuário aprovador), 2ª Autorização nível 2 (descrição do usuário aprovador) e 3ª Autorização nível 3 (descrição do usuário aprovador) 8 - Itens do pedido - Nesta aba são apresentados os itens do pedido de compras em foco na aba "Pedido", se o pedido estiver pendente de autorização, os itens serão apresentados com código e descrição, local, marca, quantidade, valor do item no pedido, valor do item na última compra, valor da diferença e percentual da diferença 9 - Informações do item - Botão para gerar relatório com informações dos itens do pedido conforme exemplo abaixo: Para os pedidos de compra já autorizados ou não autorizados, será apresentado no grid apenas os dados do material (código e descrição) , a quantidade do item no pedido e o valor do item no pedido. 10 - Flags para filtrar os itens a serem apresentados no grid com as opções "Valor maior que última compra", " Valor menor que última compra", "Valor igual à ultima compra", e "Sem valor da última compra" 11 - Grid com as informações do material (código e descrição) , local (código e descrição), marca (código e descrição), quantidade, valor do item no pedido, valor da última compras, valor da diferença e precentual da diferença. 12 - Autorização - Nesta aba são apresentados os campos para autorização ou reprovação do pedido com campo obrigatório para descrição de observações. O pedido deve ser autorizado por pelo menos dois usuários e, de acordo com o definido em parâmetro, pode exigir uma terceira autorização. 13 - Valores - Nesta aba são apresentados o valor total dos itens, valor total do seguro, valor total do frete, valor total do IPI, Valor ICMS Substituição, valor total de desconto e valor total do pedido. APROVAÇÃO DETALHADA DE PEDIDOS POR SETOR Parâmetro "Aprovação conjunta por setor", o setor na tela de solicitação de compras (que levará até o pedido de compras) e no pedido de compras manual/manutenção (o setor será para todos os itens, não permitindo ter um setor por item) se tornam obrigatórios. O parâmetro "Utilizar aprovação por critério de valor" passa a ser obrigatório. Parâmetros> Compras> Pedido Cadastro > Agrupamento > Aprovador por setor Cadastro para associação do usuário aprovador aos setores e o grupo de contato com os e-mails a serem enviados. Nas telas "Ranking / aprovação / pedido", "Mapa de compras / ranking" e "Pedido manual", ao gerar um pedido, enviará e-mail para os aprovadores que tiverem o grupo de contato associado. Menu na tela de pedido manual para reenviar o e-mail. APROVAÇÃO DETALHADA DE PEDIDOS DE MATERIAL AVULSO Para materiais avulsos é possível definir um critério "default" , no campo "Critério de aprovação default para materiais avulsos" defina qual o critério desejado ou marque a opção respeitar valor base caso não queira nenhum critério como default. Na rotina de aprovação detalhada de pedidos de compra o critério de materiais avulsos dos pedidos serão gravados com o critério informado como default, independente da regra de autorização. Na tela de aprovação detalhada de pedido no grid de itens do pedido, serão apresentados apenas as informações do material (código e descrição) , a quantidade e valor do material no pedido. |
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Telefone: (11) 5018-2525.
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